●Klik op de knop op de werkbalk.
Het venster Boekstukken wordt geopend.
●Klik op de knop Invoer.
●Selecteer in het veld Dagboek het verkoopboek.
●Vul 0 in het veld Periode in.
●Selecteer de debiteur in het veld Debiteur.
●Voer de factuurdatum en het factuurnummer in en wijzig zo nodig de vervaldatum die automatisch wordt ingevuld.
●Selecteer in het veld Verdeelsleutel de verdeelsleutel BBVF - Beginbalans verkoopfacturen.
●Vul het factuurbedrag in.
●Gebruik een punt in plaats van een komma als scheiding tussen de cijfers voor en na de komma, en voer duizendtallen zonder scheidingsteken in. Een factuurbedrag van bijvoorbeeld 3.503,05 voert u als volgt in: 3503.05. Deze systeeminstelling kunt u desgewenst wijzigen (zie verder Instellingen voor het systeem vastleggen).
●Druk op de Tab-toets.
Er worden automatisch twee boekstukregels vastgelegd: de grootboekrekening Debiteuren wordt gedebiteerd met het ingevulde factuurbedrag en de grootboekrekening Kruisposten debiteuren wordt gecrediteerd met hetzelfde bedrag.
●Klik op OK als alle velden in het venster juist zijn ingevuld.
U kunt nu achter elkaar de overige openstaande posten van debiteuren vastleggen. Het dagboek, de periode en de verdeelsleutel zijn al ingevuld. U kunt dus volstaan met het vastleggen van de debiteur, de factuurdatum, eventueel het factuurnummer en het factuurbedrag.
●Controleer of u alle nog niet betaalde verkoopfacturen van het vorige boekjaar heeft toegevoegd.